国联水产:监事会对《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的专项意见
湛江国联水产开发股份有限公司监事会 对《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》的专项意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月21日对湛江国联水产开发 股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告 (信会师报字[2020]第ZE10313号),公司董事会出具了《关于2019年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的要 求,公司监事会对董事会出具的《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核,并提出如下审核意见: 公司董事会对2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 实际情况,会计师出于审慎原则对会计报表大额调整保留意见,公司监事会对会 计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事,我们将持 续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的 具体措施,切实维护上市公司及全体股东的合法权益。 湛江菲律宾申博太阳城开户网址开发股份有限公司监事会 二〇二〇年五月二十二日 中财网
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